省摄影家协会 发表于 2015-9-29 12:47

吉林省文学艺术界联合会2014年部门决算

附件1:
吉林省文学艺术界联合会2014年部门决算
二〇一五年九月六日

目  录

第一部分  部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分  2014年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、公共预算财政拨款支出决算表
五、政府性基金预算财政拨款支出决算表
六、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

第一部分 部门概况

一、主要职能
依法履行协调、联络、服务职能。通过协会团体会员加强同各省文艺家的团结,扩大文艺统一战线;沟通党、政府、社会各界同文艺家之间的民主协商及对话渠道;维护文艺家的合法权益;发展文艺生产力,促进同各省及国际间的文化交流,繁荣社会主义文艺。)
二、机构设置
根据上述职责,吉林省文学艺术介联合会内设4个机构,分别分办公室、组联部、人事处、机关党委。
下设1家预算单位,为吉林省文学艺术界联合会。

第二部分 2014年部门决算表

收入支出决算总表




单位:万元
收      入
支      出
项  目
决算数
项  目
决算数
一、财政拨款收入
1757.86 
七、文化体育与传媒支出
1243.48
其中:政府性基金

文化
 1168.13
二、上级补助收入

  行政运行
 742.54
三、事业收入
 50.76
  一般行政管理事务
 1.71
四、经营收入

  其他文化支出
 423.88
五、附属单位上缴收入

其他文化体育与传媒支出
 753.59
六、其他收入
 0.2
 宣传文化发展专项支出
 24


 其他文化体育与传媒支出
 513.59


八、社会保障和就业支出
 366.64


行政事业单位离退休
346.8


抚恤
18.52


其他社会保险和就业支出
1.32


九、医疗卫生
51.55


十九、住房保障
61.2


住房公积金
42.84


购房补贴
18.36
本年收入合计
1808.82 
本年支出合计
 1722.87
用事业基金弥补收支差额

年末结转和结余
148.87
年初结转和结余
62.92


……

……

……

……

总计
1871.74 
总计
 1871.74
(注:根据2014年部门决算财决01表、财决05表填列。支出填列至项级科目,删除未使用的科目)
收入决算表








单位:万元
科 目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入 
经营收入
附属 单位 上缴 收入
其他 收入
七、文化体育与传媒
1329.43
1278.47

50.76 


 0.2
文化
 1210.43
 1159.47





  行政运行
 742.54
691.58





  一般行政管理事务
 1.69
 1.69





  其他文化支出
 466.2
 466.2





其他文化体育与传媒支出
 119
 119





 宣传文化发展专项支出
 24
 24





 其他文化体育与传媒支出
 95
 95





八、社会保障和就业
 366.64
 366.64





行政事业单位离退休
346.8
346.8





抚恤
18.52
18.52





其他社会保险和就业支出
1.32
1.32





九、医疗卫生
51.55
51.55





十九、住房保障
61.2
61.2





住房公积金
42.84
42.84





购房补贴
18.36
18.36





合计
1808.82
1757.86

50.76


0.2
(注: 2014年部门决算财决03表、财决05表填列。支出填列至项级科目,删除未使用的科目)
支出决算表
单位:万元
科 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上缴支出
经营支出
对附属单位补助支出
七、文化体育与传媒支出
1243.48
 742.54
500.95 



文化
 1168.13
 742.54
 425.59



  行政运行
 742.54
 742.54




  一般行政管理事务
 1.71

 1.71



  其他文化支出
 423.88

 423.88



其他文化体育与传媒支出
75.36

 75.36



 宣传文化发展专项支出
 24

 24



 其他文化体育与传媒支出
 513.59

513.59



八、社会保障和就业支出
 366.64
 366.64




行政事业单位离退休
346.8
346.8




抚恤
18.52
18.52




其他社会保险和就业支出
1.32
1.32




九、医疗卫生
51.55
51.55




十九、住房保障
61.2
61.2




住房公积金
42.84
42.84




购房补贴
18.36
18.36




合计
1722.87
1221.93
500.95





(注:根据2014年部门决算财决04表、财决05表填列。支出填列至项级科目,删除未使用的科目)
公共预算财政拨款支出决算表



单位:万元
科  目
合  计
基本支出
项目支出
七、文化体育与传媒支出
1278.47
 691.58
 586.89
文化
 1159.47
 691.58
 467.89
  行政运行
 691.58
 691.58

  一般行政管理事务
 1.69

 1.69
  其他文化支出
 466.2

 466.2
其他文化体育与传媒支出
 119

 119
 宣传文化发展专项支出
 24

 24
 其他文化体育与传媒支出
 95

 95
八、社会保障和就业支出
 366.64
366.64

行政事业单位离退休
346.8
346.8

抚恤
18.52
18.52

其他社会保险和就业支出
1.32
1.32

九、医疗卫生
51.55
51.55

十九、住房保障
61.2
61.2

住房公积金
42.84
42.84

购房补贴
18.36
18.36

合计
1757.86
1170.97
586.89
(注:根据2014年部门决算财决07表填列。支出填列至项级科目,删除未使用的科目)



“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表




单位:万元
项    目
2014年决算数
比2013年决算数
增减
增减变化原因说明
合 计



1、因公出国(境)费用



2、公务接待费
1.62
0.08

3、公务用车费
42.6
7.82

其中:(1)公务用车运行维护费
19.8
无增减

          (2)公务用车购置
22.8
7.82

说明:
       1、“2014年决算数”的单位范围包括部门本级及所属 个预算单位。   
       2、“2014年预算数”的实有人员 人,其中:在职人员 人,离退休人员 人。
(注:根据2014年部门决算财决附03、04、06表填列。支出填列至项级科目,删除未使用的科目)

洪雨 发表于 2015-10-8 15:31

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